Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
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Rapport financier trimestriel du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2015

Compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes

Introduction

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a été constitué en 1978 en vertu de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et est un organisme public nommé à l’annexe II de la This link will take you to another Web site Loi sur la gestion des finances publiques. Le CRSNG a pour but d’aider à faire du Canada un pays de découvreurs et d’innovateurs, au profit de tous les Canadiens, en appuyant des étudiants de niveau postsecondaire et des stagiaires postdoctoraux dans leurs études supérieures, en faisant la promotion de la découverte en appuyant les travaux de recherche menés par des chercheurs au niveau postsecondaire et en favorisant les partenariats de recherche entre les établissements postsecondaires et l’industrie. La This link will take you to another Web site Partie II du Budget principal des dépenses renferme plus de renseignements sur le mandat et les activités de programme du CRSNG.

Le présent rapport trimestriel a été préparé par la direction tel que l’exige l’article 65.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et selon les modalités prescrites par le Conseil du Trésor. Il devrait être lu de concert avec le This link will take you to another Web site Budget principal des dépenses et le This link will take you to another Web site Budget supplémentaire des dépenses de 2015‑2016.

Méthode de présentation du rapport

Le présent rapport trimestriel a été préparé par la direction en utilisant une comptabilité axée sur les dépenses. L’état des autorisations joint à ce rapport inclut les autorisations de dépenser du CRSNG accordées par le Parlement et utilisées par l’organisme, conformément au Budget principal des dépenses et au Budget supplémentaire des dépenses pour l’exercice 2015‑2016. Le présent rapport trimestriel a été préparé en utilisant un cadre de rapports financiers à usage particulier conçu pour répondre aux besoins d’information financière à l’égard de l’utilisation des autorisations de dépenser.

Le gouvernement du Canada ne peut dépenser sans l’autorisation préalable du Parlement. Les autorisations sont accordées sous forme de limites approuvées annuellement en vertu des lois de crédits ou sous forme d’autorisations législatives de dépenser à des fins déterminées en vertu d’autres lois.

Lorsque le Parlement est dissous pour la tenue d’une élection générale, l’article 30 de la Loi sur la gestion des finances publiques autorise le gouverneur général, sous certaines conditions, à lancer un mandat spécial autorisant le gouvernement à retirer des fonds du Trésor. Le mandat spécial est considéré comme un crédit relatif à l’exercice au cours duquel il a été établi.

Le CRSNG utilise la méthode de la comptabilité d’exercice intégrale pour la préparation et la présentation de ses états financiers annuels, qui font partie du processus de rapport sur le rendement ministériel. Toutefois, les autorisations de dépenser votées par le Parlement sont encore en fonction d’une comptabilité axée sur les dépenses.

Le présent rapport trimestriel n’a fait l’objet d’aucun audit ou examen externe.

Faits saillants des résultats trimestriels

État des autorisations

Autorisations disponibles

Au 31 décembre 2015, les autorisations totales disponibles pour le CRSNG pour 2015‑2016 s’élevaient à 1,089 millions de dollars. À ce jour, pour l’exercice 2015‑2016, les autorisations totales ont diminué de 0,1 million de dollars par rapport à l’exercice précédent. Les variations nettes entre l’exercice en cours et l’exercice précédent comprennent les éléments suivants :

  • une augmentation de 3,2 millions de dollars pour appuyer le Programme des chaires d’excellence en recherche du Canada visant à attirer et à maintenir en poste les chercheurs les plus accomplis et les plus prometteurs du monde;
  • une diminution de 1,7 million de dollars au titre du Programme des centres d’excellence en commercialisation et en recherche, une initiative des trois organismes visant à trouver des moyens efficaces et efficients de cerner des occasions de commercialisation;
  • une diminution de 1,5 million de dollars du financement de l’initiative du Centre canadien de rayonnement synchrotron en raison d’une réduction du montant transféré du Conseil national de recherches Canada;
  • d’autres écarts totalisant moins de 0,1 million de dollars, qui comprennent la réduction du budget de fonctionnement de l’organisme en vertu d’initiatives gouvernementales d’amélioration du rapport coût-efficacité, notamment les initiatives de transformation des services administratifs. 

Autorisations utilisées au troisième trimestre

Le présent rapport financier trimestriel reflète les résultats de l’exercice courant par rapport au Budget principal des dépenses de 2015‑2016, au Budget supplémentaire des dépenses (A) et aux affectations des crédits centraux du Conseil du Trésor.

Les autorisations totales utilisées au troisième trimestre de 2015‑2016 s’élevaient à 291,9 millions de dollars (soit 27 % des autorisations totales disponibles; 27 % pour les dépenses au titre des programmes de subventions et de bourses; et 23 % pour les dépenses de fonctionnement et le régime d’avantages sociaux des employés). Par rapport à la fin du trimestre correspondant de l’exercice précédent, les dépenses sont moins élevées de 0,4 million de dollars. Cette diminution est principalement attribuable aux dépenses au titre des subventions et bourses (1,2 million de dollars) qui sont compensées par une augmentation des dépenses de fonctionnement (0,8 million de dollars). La diminution des dépenses au titre des subventions et bourses s’explique par la différence d’échelonnement des paiements entre le deuxième et le troisième trimestre d’exercices comparatifs, qui devraient se contrebalancer d’ici la fin de l’exercice.

Les paiements des subventions et des bourses varient d’une période à l’autre en fonction du cycle et des résultats des concours fondés sur l’évaluation par les pairs, ainsi qu’en raison des versements des subventions et des bourses qui s’échelonnent sur plusieurs années. Les dépenses de fonctionnement comprennent les dépenses liées au personnel et les autres dépenses nécessaires pour appuyer la prestation des programmes de subventions et de bourses. Les dépenses liées au régime d’avantages sociaux des employés sont comptabilisées séparément dans la section des autorisations législatives. Bien que la majorité des dépenses liées au personnel et des autres dépenses de fonctionnement soient engagées de manière constante au cours de l’exercice, le reste des dépenses (y compris le salaire des employés temporaires embauchés durant la période de pointe des concours et les frais de déplacement des membres de comité chargés de l’évaluation par les pairs) sont liées au cycle des programmes et à la demande. Comme une grande partie des concours se déroulent durant le dernier trimestre de l’exercice, les dépenses de fonctionnement engagées au cours de chacun des trois premiers trimestres représentent généralement moins de 25 % des autorisations annuelles de fonctionnement disponibles.

Autorisations utilisées depuis le début de l’exercice

Le montant total des autorisations utilisées de façon cumulative au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2015‑2016 s’élevait à 880,2 millions de dollars (soit 81 % des autorisations disponibles). Ce montant représente 51,3 millions de dollars de plus qu’à l’exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable aux autorisations de programmes élargis pour certains programmes, à l’augmentation de la participation à certains programmes et à la différence entre les périodes de paiements aux deuxième et troisième trimestres. La proportion des autorisations cumulatives au titre des subventions et des bourses utilisées au cours de l’exercice 2015‑2016 est passée de 76,7 % en 2014‑2015 à 81,6 % en 2015‑2016. Les autorisations cumulatives utilisées pendant l’exercice en cours pour les dépenses de fonctionnement et le régime d’avantages sociaux des employés ont augmenté de 0,6 million de dollars par rapport à l’exercice précédent. Le CRSNG a dépensé 65,3 % de ses autorisations de fonctionnement et de son régime d’avantages sociaux des employés depuis le début du présent exercice, contre 63,5 % en 2014-2015. En général, l’ensemble des dépenses de fonctionnement qui ont été engagées jusqu’à maintenant en 2015‑2016 cadre avec celles de l’exercice précédent.      


Autorisations utilisées en fonction du temps écoulé

États des dépenses budgétaires ministérielles par article courant

Dépenses au titre des subventions et des bourses au troisième trimestre

Les paiements de transfert représentent 95,4 % des autorisations disponibles du CRSNG. Les dépenses au titre des paiements de transfert varient d’un trimestre à l’autre en fonction du cycle des programmes. Au cours du troisième trimestre de 2015‑2016, les dépenses du CRSNG au titre des paiements de transfert ont diminué de 1,2 million de dollars par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. On a observé plusieurs différences dans certains programmes d’une année à l’autre :

  • une diminution de 15 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent attribuable à la différence d’échelonnement des paiements pour les possibilités de financement suivantes : le Programme de bourses d’études supérieures du Canada Joseph‑Armand‑Bombardier, le Programme d’innovation dans les collèges et la communauté, Programme de stages en recherche et développement industrielle, le Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience en recherche et les subventions d’appareillage; et une augmentation de 11,3 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent pour les possibilités de financement suivantes : le Programme d’appui aux ressources majeures, les subventions de recherche, les subventions de partenariat stratégique pour les réseaux et le Programme des réseaux de centres d’excellence;
  • une diminution de 5,2 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent au titre des bourses d’études supérieures en raison du réalignement des programmes;
  • une diminution de 3,2 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent au titre du Programme de centres d’excellence en commercialisation et en recherche en raison des différences d’échelonnement de l’approbation des autorisations;
  • une augmentation de 9,2 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent en raison d’une plus forte demande de subventions de recherche et développement coopérative et de subventions d’engagement partenarial, ce qui a donné lieu à une augmentation du nombre de projets financés;
  • une augmentation de 1,7 million de dollars par rapport à l’exercice précédent attribuable à une augmentation des autorisations au titre du Programme des chaires d’excellence en recherche du Canada.


Tendance des dépenses au titre des subventions et des bourses

Dépenses au titre des subventions et des bourses depuis le début de l’exercice

À la fin du deuxième trimestre, le CRSNG avait dépensé 50,7 millions de dollars de plus au titre des subventions et des bourses qu’au même trimestre de l’exercice précédent. Cette augmentation nette s’explique par les facteurs suivants :

  • une augmentation de 50,7 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent attribuable à la différence d’échelonnement des paiements pour les possibilités de financement suivantes : le Programme des chaires de recherche du Canada, le Programme des réseaux de centres d’excellence, le Programme d’appui aux ressources majeures, les subventions de recherche et les bourses postdoctorales; et une diminution de 18,5 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent pour les possibilités de financement suivantes : le Programme de bourses d’études supérieures du Canada Joseph‑Armand‑Bombardier, le Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience en recherche, le Programme d’innovation dans les collèges et la communauté et les subventions d’appareillage;
  • une augmentation de 11,4 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent attribuable à une augmentation des autorisations au titre du Programme des chaires d’excellence en recherche du Canada;
  • une augmentation de 14,9 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent attribuable à une augmentation des demandes au titre des subventions de recherche et développement coopérative et des subventions d’engagement partenarial, ce qui a donné lieu à une augmentation du nombre de projets financés;
  • une diminution de 7,8 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent au titre des subventions de partenariat stratégique pour les réseaux et du Programme de bourses d’études supérieures en raison du réalignement des programmes.

Dépenses liées au personnel au troisième trimestre et depuis le début de l’exercice

Les dépenses liées au personnel engagées pour appuyer la prestation des programmes représentent la majeure partie des dépenses de fonctionnement prévues du CRSNG (soit environ 69 % des autorisations de fonctionnement disponibles et des dépenses de fonctionnement prévues pour 2015‑2016). L’augmentation de 1,4 million de dollars depuis le début de l’exercice s’explique par le fait que des postes qui étaient vacants depuis longtemps ont été pourvus. La diminution de 1,1 million de dollars sous « Autres subventions et paiements » est attribuable à un paiement de transition ponctuel en 2014‑2015 pour la mise en œuvre du régime de paye en arrérages par le gouvernement du Canada.  

Dépenses de fonctionnement non liées au personnel au troisième trimestre et depuis le début de l’exercice

Les dépenses de fonctionnement non liées au personnel comprennent tous les autres coûts de fonctionnement relatifs à la prestation des programmes, dont une grande partie est engagée pendant les concours, qui, pour la plupart, se déroulent durant le dernier trimestre de l’exercice. En général, l’ensemble des dépenses non liées au personnel qui ont été engagées jusqu’à maintenant en 2015‑2016 cadre avec celles de l’exercice précédent.


Tendance des dépenses de fonctionnement  

Risques et incertitudes

Facteurs de risque relatifs au financement et à la prestation des programmes

Les risques qui ont une incidence financière ou qui touchent la viabilité financière ont été évalués dans le cadre de l’exercice d’identification des risques organisationnels. L’incidence de ces risques sur le CRSNG et les stratégies d’atténuation prévues s’y rapportant sont analysées ci‑après.

Facteurs de risque externes

Le CRSNG est financé grâce à des autorisations parlementaires annuelles de dépenser et à des autorisations législatives relatives au programme de paiements de transfert (programmes de subventions et de bourses) et aux dépenses de fonctionnement connexes. De ce fait, ses activités de programmes et ses activités courantes sont influencées par tout changement apporté au financement approuvé par le Parlement. En conséquence, la prestation des programmes est touchée par des facteurs tels que la conjoncture économique et politique, les percées technologiques et scientifiques et l’évolution des priorités gouvernementales, lesquelles ont une incidence sur les niveaux de ressources approuvés (autorisations totales disponibles).

La recherche et l’innovation sont des activités d’envergure mondiale. Par conséquent, la participation aux programmes du CRSNG est influencée, non seulement par le contexte canadien de la recherche, mais aussi par des initiatives et des occasions à l’échelle mondiale. Le CRSNG élabore des stratégies officielles en matière de communications et de relations externes pour s’assurer que les relations avec les parties prenantes et les attentes de ces dernières sont gérées efficacement et qu’il répond aux besoins cernés en matière de recherche et d’innovation.

Il existe également le risque que le CRSNG ne mène pas à bien son mandat et n’obtienne pas ses résultats stratégiques. Pour atténuer ce risque, un processus de planification intégrée est bien en place. Le CRSNG s’appuie sur ce processus pour planifier tous les aspects de ses activités de manière intégrée et harmoniser ses priorités et ses ressources en conséquence.

Facteurs de risque internes

Pour assurer la participation des intervenants et atténuer le risque de présentation inexacte des priorités et valeurs de nos intervenants, un groupe de représentants des établissements, c’est-à-dire les leaders pour le CRSNG, a été créé. Ce groupe assure un canal de communication entre les établissements qu’il représente et le CRSNG, ce qui aide les parties à demeurer au fait des nouvelles questions. Ce dialogue ouvert permet de relayer aux universités l’information sur les développements touchant les politiques et les programmes. Pour leur part, les leaders pour le CRSNG sont en mesure de recueillir auprès du milieu universitaire de l’information et des idées qui serviront à orienter l’élaboration des politiques et des programmes du CRSNG. En outre, le plan stratégique quinquennal de l’organisme, c’est-à-dire le Plan stratégique de 2020 du CRSNG, a été élaboré au terme de vastes consultations auprès du milieu de la recherche.

Le CRSNG est un organisme fondé sur le savoir qui repose sur le maintien d’un effectif talentueux et dévoué pour offrir ses programmes. Afin de retenir ses précieuses ressources humaines et la mémoire de l’organisme, le CRSNG élabore une stratégie en matière de ressources humaines qui décrit son engagement à l’égard du développement des talents ainsi que de la mise en place et du maintien d’un lieu de travail et d’une culture axés sur l’épanouissement et la réussite. La stratégie décrit également le plan d’action à cet effet. Le CRSNG fait face à des défis à l’égard de sa capacité à recruter les personnes compétentes dont il a besoin pour mener à bien les programmes de transformation et de remaniement visant à répondre aux besoins de demain. Au nombre des conséquences éventuelles, mentionnons des problèmes de gestion de la charge de travail et de planification de la relève.

Le CRSNG transforme ses activités afin d’accroître son efficacité et d’améliorer le service aux clients externes.

Jusqu’à présent, le CRSNG a réalisé des gains d’efficience opérationnelle grâce aux économies d’échelle obtenues au moyen de services administratifs partagés avec le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, en priorisant et en harmonisant ou diminuant les activités à l’échelle de l’organisme, en réaffectant les ressources à l’interne et en s’efforçant d’améliorer l’efficience et de simplifier les processus chaque fois que cela est possible. Un processus de planification budgétaire établi, approuvé par la haute direction, qui prévoit des examens réguliers en cours d’exercice et des réaffectations officielles selon les priorités émergentes, appuie cette entreprise. Le CRSNG s’emploie également à revoir ses processus et ses systèmes de fonctionnement et de prestation des programmes afin d’améliorer son efficience et ainsi de réaliser des économies à l’avenir.

Le CRSNG est un organisme doté d’un maigre budget de fonctionnement pour mener à bien les programmes actuels et les programmes en expansion (moins de 5 % des ressources totales). Cette efficacité s’explique en partie par l’apport de milliers de bénévoles qui offrent leur expertise en effectuant une évaluation rigoureuse des demandes de financement à titre de pair évaluateur. De plus, l’organisme a entrepris une transformation de ses processus opérationnels pour améliorer la prise de décisions visant ses ressources.

Changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes

On a observé plusieurs changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes par rapport à l’exercice précédent. Mentionnons entre autres l’incidence de l’accroissement des autorisations disponibles du CRSNG, lequel a entraîné un élargissement de la Stratégie en matière de partenariats et d’innovation (SPI) et une augmentation du soutien à la recherche de pointe en sciences naturelles et en génie.

Le lancement en décembre 2014 de la nouvelle stratégie fédérale intitulée Aller de l’avant dans le domaine des sciences, de la technologie et de l’innovation 2014 a également constitué un changement important. Cette stratégie fournit au CRSNG une orientation globale pour l’élaboration de son plan stratégique quinquennal, c’est-à-dire le Plan stratégique de 2020 du CRSNG. Ce plan a été élaboré au terme d’une vaste consultation des intervenants.

Approuvé par :

Original signé par :

B. Mario Pinto, PhD, FCIC, MSRC
Président du CRSNG



Ottawa, Canada
Le 28 février 2016

 

Original signé par :

Nathalie Manseau, CPA, CA
Vice‑présidente et dirigeante principale
des finances intérimaire,
CRSNG

 

État des autorisations (non audité) pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2015

  Exercice 2015-2016 (en milliers de dollars)
  Crédits totaux disponibles pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016* Crédits utilisés pour le trimestre terminé le 31 décembre 2015 Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Crédit 1 – dépenses nettes de fonctionnement 45 402 10 153 29 175
Moins les revenus affectés aux dépenses - - -
Crédit 1 - dépenses de fonctionnement 45 402 10 153 29 175
Crédit 5 - subventions et bourses 1 038 021 280 488 847 246
Autorisations législatives bugétaires
Régimes d'avantages sociaux des employés 5 020 1 255 3 765
Dépense des revenus en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 179 11 11
Autorisations budgétaires totales 1 088 622 291 907 880 197
*N’inclut que les Autorisations disponibles pour l’exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.

 

  Exercice 2014-2015 (en milliers de dollars)
  Crédits totaux disponibles pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015* Crédits utilisés pour le trimestre terminé le 31 décembre 2014 Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Crédit 1 – dépenses nettes de fonctionnement 45 873 9 380 28 601
Moins les revenus affectés aux dépenses 139 - -
Crédit 1 - dépenses de fonctionnement 45 734 9 380 28 601
Crédit 5 - subventions et bourses 1 038 039 281 736 796 575
Autorisations législatives bugétaires
Régimes d'avantages sociaux des employés 4 957 1 232 3 695
Dépense des revenus en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie - - -
Autorisations budgétaires totales 1 088 730 292 348 828 871
*N’inclut que les Autorisations disponibles pour l’exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.


Dépenses budgétaires ministérielles par article courant (non auditées) pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2015

  Exercice 2015-2016 (en milliers de dollars)
  Dépenses prévues pour l’exercice se terminant
le 31 mars 2016
Dépensé durant le trimestre terminé
le 31 décembre 2015
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Dépenses      
Personnel 34 989 9 325 27 706
Transport et communications 4 190 459 1 441
Information 928 158 325
Services professionnels et spéciaux 6 843 895 2 158
Location 2 464 230 725
Services de réparation et d’entretien 118 37 54
Services publics, fournitures et approvisionnements 260 123 197
Acquisition de matériel et d’outillage 809 143 226
Autres subventions et paiements - 50 119
Paiements de transfert 1 038 021 280 488 847 246
Dépenses budgétaires totales 1 088 622 291 907 880 197
Moins les revenus affectés aux dépenses - - -
Dépenses budgétaires nettes totales 1 088 622 291 907 880 197

 

  Exercice 2014-2015 (en milliers de dollars)
  Dépenses prévues pour l’exercice se terminant
le 31 mars 2015
Dépensé durant le trimestre terminé
le 31 décembre 2014
Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Dépenses      
Personnel 35 007 8 846 26 327
Transport et communications 4 409 531 1 514
Information 407 65 314
Services professionnels et spéciaux 7 493 901 2 082
Location 524 160 640
Services de réparation et d’entretien 888 7 36
Services publics, fournitures et approvisionnements 343 20 90
Acquisition de matériel et d’outillage 1 759 35 95
Autres subventions et paiements - 47 1 198
Paiements de transfert 1 038 039 281 736 796 575
Dépenses budgétaires totales 1 088 869 292 348 828 871
Moins les revenus affectés aux dépenses 139 - -
Dépenses budgétaires nettes totales 1 088 730 292 348 828 871